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仪征市市场监督管理局2018年度部门预算公开目录
来源:政府网站  发布日期:2018-03-13
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、方针、政策和标准规范。  
2、制定并组织实施市场监督管理事业发展规划;参与制定商品交易市场发展规划。
3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理;负责各类市场主体的登记注册。
4、依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。
5、承担食品(保健食品)生产、流通及餐饮服务环节安全监管职责;依法发布重大食品安全信息;负责食品安全突发事件应对处置;开展食品质量监督抽查及处理工作。
6、拟订并组织实施规范市场秩序的管理制度和具体措施;组织开展信用体系建设和管理工作。
7、负责商标及广告活动的监督管理,推进商标战略和名牌发展战略;依法保护商标专用权。
8、承担消费者权益保护职责;指导消费者协会工作。
9、实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记,组织实施合同格式条款备案,监督管理拍卖行为。
10、组织实施国家质量振兴纲要、质量奖励制度;发布全市质量状况报告;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;组织对有关产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。
11、负责管理标准化工作;管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准;组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施;组织开展地理标志产品保护;负责全市组织机构代码和商品条码管理工作。
12、负责管理计量工作;推行法定计量单位,监督国家计量制度的执行;依法管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范市场计量行为和商品量的监督。
13、组织管理认证认可工作;负责实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,指导和监督全市强制性、自愿性产品认证和体系认证,参与有关技术机构的考核工作。
14、承担特种设备安全监察责任;依法对特种设备进行安全监督检查;按规定权限组织或参与特种设备安全事故调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。
15、负责药品、医疗器械、药包材行政监督和技术监督;监督实施药品、医疗器械和药包材相关质量管理规范和质量标准;配合实施国家基本药物制度;组织实施中药品种保护制度;建立健全药品安全应急体系。
16、监督实施化妆品卫生许可、卫生标准和技术规范;组织开展化妆品安全风险监测;负责化妆品质量监督抽查和处理;建立健全化妆品安全应急体系。
17、负责市食品安全委员会办公室的日常工作。
18、承办市委、市政府交办的其他事项。
19、依法承担上级相关部门委托的相关工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、信息管理科、行政审批服务科(挂“外商投资企业登记科”牌子)、食品安全综合协调科、食品生产流通监管科、食品餐饮监管科、药品医疗器械监管科(挂“保健食品化妆品监管科”牌子)、消费者权益保护科(挂“举报申诉中心”牌子)、个体和企业监管科、市场合同监管科、质量和商标广告监管科、标准计量科、特种设备安全监察科。派出机构11个,包括真州分局、胥浦分局、青山分局、新城分局、新集分局、马集分局、大仪分局、陈集分局、刘集分局、月塘分局、开发区分局。
本部门下属单位2个,包括仪征市市场综合执法大队和仪征市计量管理所。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:仪征市市场监督管理局本级和仪征市计量管理所。
三、2018年部门主要工作任务及目标
(一)强化商事制度改革,在更宽松、更高效、更便捷上下功夫。一是统筹推进“多证合一”、“证照联办”改革,力求市场准入更宽松。将更多涉企证照与营业执照整合。下半年根据省统一部署实施“证照分离”改革,推动“照后减证”,着力解决“准入不准营”问题。二是大力推进“3550”改革,力求市场准入更高效。全面推行企业名称网上自主申报,实现企业名称预先核准和设立登记合并办理,深化“政银合作”。三是深入推进“不见面审批”改革,力求市场准入更便捷。加快推广“互联网+工商登记”模式,加强与银行沟通协调,解决好全程电子化登记过程中存在的申请人身份认证的瓶颈制约,加大宣传引导力度,不断提高全程电子化登记的社会知晓度和实际应用率。
(二)强化质量强市战略,在促进实体经济高质量发展上下功夫。一是强化企业质量主体作用。一方面,推动企业加强质量管理,引导更多的企业尤其是服务型、中小微企业获得质量认定,增强中小企业发展内生动力。另一方面,加大知名品牌培育力度,聚焦重点企业,指导争创市长质量奖、省名牌,跟踪推进省级以上品牌创建,打造一批标杆品牌典范企业。二是推动产业发展质量升级。重点围绕全市主导产业和战略性新兴产业,分类制定行业质量提升行动方案。实施优质服务创建工程,探索建立优质服务承诺标识和管理制度、企业服务质量自我声明公开制度,不断提升服务行业质量水平。三是打造区域发展质量品牌。大力推进实施“商标品牌战略三年行动计划”,按区域层面进行分类指导,精心打造区域特色品牌;行业层面针对商标密集型行业加大培育力度,提升我市优势产业的品牌影响力。
(三)强化示范创建力度,在推动食品安全社会共治上下功夫。一方面着力于“管”,严格重点领域监管。组织实施食品质量安全监督抽检,完善农副产品快检、溯源管理。保障省园博会期间旅游景区及其周边食品安全,规范餐饮加工行为,严防群体性食品安全事件的发生。另一方面着力于“建”,以创建促创新。借助商会等平台,推动社会餐饮尤其是大中型餐饮单位的积极参与。加快推进食品安全电子追溯系统建设,推动重点产品追溯链条向食品流通环节延伸,力争有更多食品生产经营单位的食品实现网上质量安全可追溯。
(四)强化市场监管执法,在推动制度落地、提高监管实效上下功夫。一是积极推动落实事中事后监管责任。推动落实《无证无照经营查处办法》,厘清与许可部门的监管责任,完善事中事后监管工作机制。二是加快建立抽查监管、信用监管、精准监管三位一体工作机制。科学合理确定抽查比例,整合行政执法资源。积极开展企业信息公示工作,推动市场监管信息平台深入应用,加强涉企信息归集共享和失信联合惩戒。三是加大重点领域监管执法力度。坚持民生导向,在食品、药品、保健品、化妆品、特种设备等行业开展专项执法行动,严肃查处各类违法行为。继续推进公用企业限制竞争和垄断行为专项整治。坚决把好广告导向监管关口,突出互联网和新媒体广告监管,从严整治医疗、食品药品、房地产、金融投资等领域的虚假违法广告。推进网络市场监管,规范网络主体经营行为,依法查处非法主体网站,严厉打击网络销售假冒伪劣商品违法行为。
(五)严明纪律作风,把市场监管队伍建设得更加坚强有力。一是坚持抓党建带队伍促业务。加强基层党组织建设,突出政治功能,增强党员教育管理针对性和有效性。教育引导全体党员干部坚定理想信念,牢记宗旨。二是持之以恒正风肃纪。加强纪律教育,强化纪律执行,用好监督执纪“四种形态”,抓早抓小、防微杜渐。加强廉政风险点管理,健全权力运行监督机制。三是加强队伍能力建设。针对改革节奏快、岗位要求高的实际,加强能力建设显得尤为紧迫。积极提升干部职工学习力、创新力和执行力。
 
 
 
第二部分  2018年度部门预算表
(含下属事业单位仪征市计量管理所)
公开01表   2018年度部门收支预算总表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                           单位:万元
收入
                       支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
4,508.00
一、一般公共服务支出
4,508.00
一、基本支出
4,429.50
1. 一般公共预算
4,508.00
二、外交支出
 
二、项目支出
78.50
2. 政府性基金预算
 
三、国防支出
 
三、单位预留机动经费
 
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
 
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
当年收入小计
4,508.00
当年支出小计
4,508.00
上年结转资金
 
结转下年资金
 
收入合计
4,508.00
支出合计
4,508.00
公开02表  2018年度部门收入预算总表
 
 部门名称:仪征市市场监督管理局                                         单位:万元
项目名称
金额
收入总计
4,508.00
一般公共预算资金
小计
4,508.00
公共财政拨款(补助)资金
4,508.00
专项收入
 
政府性基金
小计
 
财政专户管理资金
小计
 
专户管理教育收费
 
其他非税收入
 
其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
小计
 
其中:动用上年结转和结余资金
 
 
 
 
公开03表   2018年度部门支出预算总表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                             单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
4,508.00
4,429.50
78.50
 
 
 
公开04表   2018年度部门财政拨款收支预算总表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                           单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
4,508.00
一、基本支出
4,429.50
二、政府性基金预算
 
二、项目支出
78.50
 
 
三、单位预留机动经费
 
收入合计
4,508.00
支出合计
4,508.00
 
公开05表  2018年度部门财政拨款支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                           单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
合计
 
4,508.00
2011501
行政运行
3,166.95
2011502
一般行政管理事务
1,020.80
2011550
事业运行
108.69
2011750
事业运行
121.56
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
90.00
公开06表  2018年度部门财政拨款基本支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                        单位:万元
科目代码
科目名称
金   额
合计
 
4,429.50
30101
基本工资
634.86
30102
津贴补贴
934.76
30103
奖金
234.56
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
299.05
30109
职业杲鸾煞
119.62
30110
职工基本医疗保险缴费
113.13
30111
公务员医疗补助缴费
49.76
30112
其他社会保障缴费
29.70
30113
住房公积金
184.17
30199
其他工资福利支出
543.62
30201
办公费
71.40
30202
印刷费
45.00
30203
咨询费
5.00
30205
水费
4.10
30206
电费
37.55
30207
邮电费
52.50
30209
物业管理费
30.00
30211
差旅费
71.50
30213
维修(护)费
46.10
30215
会议费
36.00
30216
培训费
63.00
30217
公务接待费
50.00
30218
专用材料费
59.20
30226
劳务费
41.10
科目代码
科目名称
金   额
30227
委托业务费
275.50
30228
工会经费
48.40
30229
福利费
80.00
30231
公务用车运行维护费
80.00
30239
其他交通费用
96.96
30299
其他商品和服务支出
62.15
30301
离休费
13.51
30304
抚恤金
10.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.30
 
公开07表   2018年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                       单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
合计
 
0.00
 
 
 
 
公开08表      2018年度部门一般公共预算支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                       单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
合计
 
4,508.00
2011501
行政运行
3,166.95
2011502
一般行政管理事务
1,020.80
2011550
事业运行
108.69
2011750
事业运行
121.56
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
90.00
 
公开09表   2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                         单位:万元
科目代码
科目名称
金   额
合计
 
4,429.50
3010101
职务工资
177.37
3010102
级别工资
405.35
3010104
事业岗位工资
32.33
3010105
事业薪级工工资
19.81
3010202
工作性补贴
274.08
3010203
生活性补贴
471.82
3010204
改革性补贴
2.30
3010205
职务岗位津贴
15.81
3010212
奖励性绩效工资
32.69
3010213
事业生活补贴
17.49
3010214
临时性补贴
1.93
3010215
在职提租补贴
51.79
3010216
在职购房补贴
66.85
3010302
年终一次性奖金
120.56
3010304
增收节支奖
114.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
299.05
30109
职业杲鸾煞
119.62
30110
职工基本医疗保险缴费
113.13
30111
公务员医疗补助缴费
49.76
3011202
工伤、生育、大病统筹
29.70
30113
住房公积金
184.17
3019903
长期聘用人员工资
190.00
3019904
市内交通伙食补贴
170.40
3019905
年休假应休未休报酬
128.42
科目代码
科目名称
金   额
3019999
其他工资福利支出
54.80
30201
办公费
71.40
30202
印刷费
45.00
30203
咨询费
5.00
30205
水费
4.10
30206
电费
37.55
30207
邮电费
52.50
30209
物业管理费
30.00
30211
差旅费
71.50
30213
维修(护)费
27.00
30213
维修(护)费
19.10
30215
会议费
36.00
30216
培训费
63.00
30217
公务接待费
50.00
30218
专用材料费
59.20
30226
劳务费
41.10
30227
委托业务费
275.50
30228
工会经费
48.40
30229
福利费
80.00
3023102
公务用车燃料费
45.90
3023103
公务用车维修费
27.40
3023104
公务用车过桥过路费
1.10
3023105
公务用车保险费
5.60
30239
其他交通费用
96.96
30299
其他商品和服务支出
62.15
3030101
离休金
3.39
3030102
生活补贴
6.44
科目代码
科目名称
金   额
3030103
通讯补贴
0.06
3030104
交通费
0.05
3030105
护理费
2.16
3030106
特需费
0.03
3030107
年终增发离休金
0.77
3030108
参休费
0.02
3030109
离休提租补贴
0.59
30304
抚恤金
10.00
3039999
其他对个人和家庭的补助支出
7.30
 
公开10表  2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                           单位:万元
 
科目代码
科目名称
机关运行经费支出
 
 
合计
 
1,255.46
 
 
30201
办公费
71.40
 
 
30202
印刷费
45.00
 
 
30203
咨询费
5.00
 
 
30205
水费
4.10
 
 
30206
电费
37.55
 
 
30207
邮电费
52.50
 
 
30209
物业管理费
30.00
 
 
30211
差旅费
71.50
 
 
30213
维修(护)费
27.00
 
 
30213
维修(护)费
19.10
 
 
30215
会议费
36.00
 
 
30216
培训费
63.00
 
 
30217
公务接待费
50.00
 
 
科目代码
科目名称
机关运行经费支出
 
 
30218
专用材料费
59.20
 
 
30226
劳务费
41.10
 
 
30227
委托业务费
275.50
 
 
30228
工会经费
48.40
 
 
30229
福利费
80.00
 
 
3023102
公务用车燃料费
45.90
 
 
3023103
公务用车维修费
27.40
 
 
3023104
公务用车过桥过路费
1.10
 
 
3023105
公务用车保险费
5.60
 
 
30239
其他交通费用
96.96
 
 
30299
其他商品和服务支出
62.15
 
 
 
公开11表  部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:仪征市市场监督管理局                                         单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
221.00
 
86.00
 
86.00
56.00
36.00
43.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开12表   2018年部门政府采购预算表
 
部门名称:仪征市市场监督管理局                                          单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
 
 
 
 
393.80
其他
 
 
 
 
393.80
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
便携式计算机
集中采购
5.10
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
多功能一体机
集中采购
0.20
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
柜类
集中采购
0.80
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
激光打印机
集中采购
1.40
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
空调机
集中采购
2.80
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
扫描仪
集中采购
0.20
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
台、桌类
集中采购
2.40
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
台式计算机
集中采购
9.20
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
网络设备
集中采购
20.30
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
照相机及器材
集中采购
0.30
 
[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]
31002 办公设备购置
针式打印机
集中采购
0.30
 
[餐饮服务食品安全监管经费][一般行政管理事务][办公费]
30201 办公费
办公消耗用品及类似物品
集中采购
2.00
 
[产品质量监督抽查经费][一般行政管理事务][公务用车维修费]
3023103 公务用车维修费
车辆维修和保养服务
集中采购
5.00
 
[打假执法经费][一般行政管理事务][办公费]
30201 办公费
纸质文具及办公用品
集中采购
5.00
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
[打假执法经费][一般行政管理事务][公务用车维修费]
3023103 公务用车维修费
车辆维修和保养服务
集中采购
5.00
 
[工业、服务业标准化及技术标准战略经费][一般行政管理事务][办公费]
30201 办公费
纸质文具及办公用品
集中采购
5.00
 
[化妆品、保健品监管经费][一般行政管理事务][办公费]
30201 办公费
纸质文具及办公用品
集中采购
10.00
 
[计量监督管理经费(含农村医疗计量器具检定)][其他质量技术监督与检验检疫事务支出][办公费]
30201 办公费
纸质文具及办公用品
集中采购
1.00
 
[计量监督管理经费(含农村医疗计量器具检定)][其他质量技术监督与检验检疫事务支出][公务用车燃料费]
3023102 公务用车燃料费
车辆维修和保养服务
集中采购
2.00
 
[计量监督管理经费(含农村医疗计量器具免费检定)][一般行政管理事务][公务用车维修费]
3023103 公务用车维修费
车辆维修和保养服务
集中采购
5.00
 
[检验检测、业务协作及培训成本][其他质量技术监督与检验检疫事务支出][办公设备购置]
31002 办公设备购置
便携式计算机
集中采购
0.70

 
第三部分  2018年度部门预算情况说明
(含下属事业单位仪征市计量管理所)
 
一、收支预算总体情况说明
仪征市市场监督管理局2018年度收入、支出预算总计 4508 万元,与上年相比收、支预算总计各增加515.65万元,增长12.92%。主要原因:(1)人员经费增加504.85万元,增加原因:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是在编制2017年预算时,财政要求养老保险和医疗保险不纳入单位预算中,统一由财政和社保中心结算,但在编制2018年预算时,财政要求社会保障费纳入单位预算中;三是聘用人员工资福利调整增加;(2)公用定额增加4.98万元,主要是人员变动调整带动人员公用定额增加;(3)项目经费增加5.82万元。变动原因:一是局本级2018年预算新增了民生实事项目,项目经费增加104.4万元,二是由于2017年4月取消了计量器具强制检定收费,计量管理所2018财政拨款项目经费减少98.58万元。
其中:
(一)收入预算总计4508万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计4508万元。
(1)一般公共预算收入预算 4508 万元,与上年相比增加    515.65万元,增长12.92%。主要原因是:(1)人员经费增加504.85万元,增加原因:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是在编制2017年预算时,财政要求养老保险和医疗保险不纳入单位预算中,统一由财政和社保中心结算,但在编制2018年预算时,财政要求社会保障费纳入单位预算中;三是聘用人员工资福利调整增加;(2)公用定额增加4.98万元,主要是人员变动调整带动人员公用定额增加;(3)项目经费增加5.82万元。变动原因:一是局本级2018年预算新增了民生实事项目,项目经费增加104.4万元,二是由于2017年4月取消了计量器具强制检定收费,计量管理所2018财政拨款项目经费减少98.58万元。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年持平。
3.其他资金收入预算总计 0 万元,与上年持平。
4.上年结转资金预算数为 0 万元,与上年持平。
(二)支出预算总计 4508 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 4508 万元,主要用于:(1)维持单位正常运转履行职能所需的基本支出,包括人员工资津补贴和公用开支;(2)单位正常业务发展所需的项目支出,包括打假执法经费、市场规范整治经费、食品安全监管经费、商标广告监管发展经费、质量管理(含名牌推进)经费、产品质量监督抽查经费、标准计量监管经费等民生实事项目。与上年相比增加 515.65 万元,增长 12.92  %。主要原因是:(1)人员经费支出增加,增加因素主要有三方面:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是在编制2017年预算时,财政要求养老保险和医疗保险不纳入单位预算中,统一由财政和社保中心结算,但在编制2018年预算时,财政要求社会保障费纳入单位预算中,所以社会保障缴费支出增加;三是聘用人员工资福利支出增加;(2)单位日常公用支出同比上年略有增加,同时2018年预算新增了民生实事项目,项目支出较上年增加。
2.公共安全(类)支出 0 万元,与上年持平。
3.结转下年资金预算数为 0 万元,与上年持平。
此外,基本支出预算数为 4429.5 万元。与上年相比增加 504.55万元,增长12.85 %。主要原因是人员经费的增加:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是在编制2017年预算时,财政要求养老保险和医疗保险不纳入各预算单位预算中,统一由财政和社保中心结算,但在编制2018年预算时,财政要求社会保障费纳入单位预算中,所以社会保障缴费支出增加;三是聘用人员工资福利支出增加。
项目支出预算数为 78.5 万元。与上年相比增加 11.1 万元,增长 16.47  %。主要原因是2018年增加了专用仪器设备购置等项目。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
仪征市市场监督管理局本年收入预算合计 4508 万元,其中:
一般公共预算收入 4508 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入 0 万元;
财政专户管理资金 0 万元;
其他资金 0 万元;
上年结转资金 0 万元。
三、支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 本年支出预算合计4508 万元,其中:
基本支出 4429.5 万元,占 98.26 %;
项目支出 78.5 万元,占 1.74 %;
单位预留机动经费 0 万元;
结转下年资金 0 万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年度财政拨款收、支总预算   4508 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 515.65 万元,增长 12.92   %。主要原因是(1)人员经费增加504.85万元,增加原因:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是在编制2017年预算时,财政要求养老保险和医疗保险不纳入单位预算中,统一由财政和社保中心结算,但在编制2018年预算时,财政要求社会保障费纳入单位预算中;三是聘用人员工资福利调整增加;(2)公用定额增加4.98万元,主要是人员变动调整带动人员公用定额增加;(3)项目经费增加5.82万元。变动原因:一是局本级2018年预算新增了民生实事项目,项目经费增加104.4万元,二是由于2017年4月取消了计量器具强制检定收费,计量管理所2018财政拨款项目经费减少98.58万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年财政拨款预算支出 4508 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 515.65  万元,增长 12.92  %。主要原因:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是新增社会保障费预算;三是聘用人员工资福利支出增加;四是民生实事项目支出增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1、工商行政管理事务(款)行政运行(项)支出3166.95万元,与上年相比增加891.1万元,增长39.15%。主要原因一是局本级人员工资正常调整增资;二是局本级人员社会保障缴费支出增加;三是公用支出增加。
2、工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1020.8万元,与上年相比增加104.4万元,增长11.39%。主要原因是2018年新增6项民生实事项目,项目费用支出增加。
3、工商行政管理事务(款)事业运行(项)支出108.69万元,与上年相比减少327.66万元,下降75.09%。主要原因是2017年综合执法大队31名人员按要求由事业编制转为参公人员,纳入行政体系,所以事业运行中人员支出、公用支出减少。
4、质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)支出121.56万元,与上年相比减少53.61万元,下降30.6%。主要原因是2017年4月计量器具强制检定收费取消,2018年预算中用财政拨款安排的基本支出减少。
5、质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)支出90万元,与上年相比减少98.58万元,下降52.27%。主要原因2017年4月计量器具强制检定收费取消,2018年预算中用财政拨款安排的项目支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年度财政拨款基本支出预算 4429.5  万元,其中:
(二)公用经费 1255.46  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年一般公共预算财政拨款支出预算 4508 万元,与上年相比增加 515.65  万元,增长 12.92  %。主要原因:一是在职在编人员工资正常调整增资;二是新增社会保障费预算;三是聘用人员工资福利支出增加;四是民生实事项目支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4429.5万元,其中:
(一)人员经费  3174.04  万元。主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业杲鸾煞选⒅肮せ疽搅票O战煞选⒐裨币搅撇怪煞选⑵渌缁岜U辖煞选⒆》抗稹⑵渌ぷ矢@С觥⒗胄莘选⒏艚稹⑵渌愿鋈撕图彝サ补助支出。          
(二)公用经费 1255.46  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 86 万元,占“三公”经费的  38.91 %;公务接待费支出 56 万元,占“三公”经费的 25.34 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出  86  万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算减少   50 万元,主要原因是2018年度财政预算拨款未安排车辆购置费用。
(2)公务用车运行维护费预算支出  86  万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出  56  万元,与上年持平。
仪征市市场监督管理局 2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 36 万元,与上年持平。
仪征市市场监督管理局 2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 43 万元,与上年持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
仪征市市场监督管理局 2018年政府性基金支出预算支出 0万元,与上年持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1255.46 万元,与上年相比减少 45.89 万元,降低 3.53 %。主要原因是:计量管理所取消计量器具强制检定项目收费,公共预算运行经费支出减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 393.8 万元,其中:拟采购货物支出 124.9  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 268.9 万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年持平。支出为0万元,与上年持平。

 
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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